平昌县人民政府同州街道办事处2019年度部门预算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表(见附表)
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公经费”支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表
十一、国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平昌县人民政府同州街道办事处概况
一、主要职能
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、执行办事处的社会和经济发展计划、预算,管理本办事处内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3、制定并落实本办事处的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
8、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
平昌县人民政府同州街道办事处是管理行政机关,属一级预算单位,执行行政单位会计制度,其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理,资产隶属于县财政局监督和管理。
根据县编委会《关于扩权强能乡镇机构设置等有关问题的通知》(平编发〔2017〕60号)规定,我单位共有内设综合办事机构6个:党政办公室(城乡环境综合治理办公室)、综治维稳防邪信访办公室(安全生产办公室)、经济发展办公室(统计办公室、产业发展办公室、环境保护办公室)、社会事业办公室(民政和社会保障办公室、卫生和计划生育办公室)、财政所、扶贫开发办公室,下设公益一类事业单位5个(农业综合服务中心、社会事业服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心、会计核算中心),下辖16个村(居)。现编制数96人(参照公务员编制42人、全额供给事业编制49人、机关工勤编制5人)。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,平昌县人民政府同州街道办事处部门预算包括:平昌县人民政府同州街道办事处本级预算1个、下属事业单位预算(平昌县实验小学、江口二小、江口三小、江口四小、信义小学、江口六小、华严小学、思源实验学校、江口镇卫生院及华严卫生院)11个及下辖村级预算16个。
第二部分 2019年部门预算表(见附表)
第三部分 平昌县人民政府同州街道办事处
2019年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
平昌县人民政府同州街道办事处2019年度收入预算总额为234970017元,支出预算总额为234970017元。与2018年相比212936885元,收支总额各增加220033132元,增加10.35%,主要原因是:人员工资提标及社保经费下划等。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计234970017元,其中:财政一般预算补助(拨款)156500922元。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计234970017元,其中:基本支出227602017元,占96.86%;项目支出7368000元,占3.14%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
平昌县人民政府同州街道办事处2019年度财政拨款收、支预算156500922元。与 2018 年144066133元相比,财政拨款收、支预算总额各增加12434789元,增加 8.63 %,主要原因是:人员工资提标及社保经费下划等。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
(一)财政拨款支出预算总体情况
平昌县人民政府同州街道办事处2019年度财政拨款支出预算156500922元。与 2018年相比,财政拨款支出增加12434789元,增加8.63 %,主要原因是:人员工资提标及社保经费下划等。
(二)财政拨款支出预算结构情况
平昌县人民政府同州街道办事处2019年度财政拨款支出156500922元,主要用于以下方面:一般公共服务支出等支出12618039元,占8.06%;国防支出20000元,占0.01%;公共安全支出3190800元,占2.04%;教育支出93363382元,占59.66%;社会保障与就业支出22298028元,占14.25%;医疗卫生与计划生育支出18745193元,占11.98%;城乡社区支出80000元,占0.05%;农林水支出6135480元,占3.92%;灾害避险及应急管理支出50000元,占0.03%。
(三)财政拨款支出预算具体情况
平昌县人民政府同州街道办事处2019年度财政拨款支出预算为156500922元,其中:
1. 一般公共服务支出等支出年初预算12618039元,占预算支出8.06%,其中:其他人大事务支出30000元;其他政协事务支出10000元;政府办公厅及相关机构事务行政运行9635623元;政府办公厅及相关机构事务事业运行2229856元;财政事务事业运行652560元;其他群众团体事务支出60000元,。
2. 国防支出(民兵)等支出年初预算20000元,占预算支出0.01%。
3. 公共安全支出年初预算3190800元,占预算支出总额2.04%。其中:其他司法支出30000元;其他公共安全支出3160800元。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算22298028元,占14.25%其中:机关事业单位及其他行政事业单位基本养老保险缴费支出20939946元;义务兵优待金1358082元。
5.城乡社区支出(城乡社区环境卫生)年初预算80000.00元占预算支出总额0.05%。
6.农林水支出年初预算6135480元,占支出预算总额3.92%。其中:扶贫352000元,对村民委员会和村党支部的补助5783480元。
7.灾害防治及应急管理支出等支出年初预算50000元,占预算支出总额0.05%。
8.教育支出年初预算92459160元,占预算支出总额59.66%
9.医疗卫生与计划生育支出18745193元,占11.98%
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
平昌县人民政府同州街道办事处2019年度财政拨款基本支出149132922元,其中:人员经费134638447元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费;公用经费14494475元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
平昌县人民政府同州街道办事处2019年度财政拨款项目支出7368000元,主要包括:其他人大事务支出30000元;其他政协事务支出10000元;乡镇伙食团100000元;戒毒中心工作经费200000元;便民服务中心运转经费50000元;小街巷维修维护费1000000元;民工公寓运转经费50000元;公益性岗位补贴4363200元;市场管理费144000元;关工委工作经费30000元;其他群团组织30000元;乡镇武装经费20000元;依法治县工作经费30000元;乡镇卫生管理费80000元;村居纪检工作经费28800元;村居便民中心运转经费800000元;其他安全生产监管经费50000元,扶贫驻村工作人员工作经费352000元。
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。
平昌县人民政府同州街道办事处2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为145500元(其中:公务用车购置及运行费支出无预算,公务接待费支出预算为145500元),与2018年166500年度相比减少21000元,减少12.61%,主要原因是:认真贯彻执行中央八项规定,厉行节约等。。
(二)“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行费支出预算0元,0公务接待费支出预算145500元,占基本支出公用经费预算总额0.0001%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出为0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0元。
3.公务接待费支出145500元。其中:
其他国内公务接待支出145500元。主要用于上级有关部门执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
平昌县人民政府同州街道办事处2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2018年预算经费持平。
十、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购计划情况
2019年度,平昌县人民政府同州街道办事处政府采购计划预算总额0元。
(二)国有资产占用情况。
截至 2017年12月31 日,平昌县人民政府同州街道办事处无车辆。
(三)机关运行经费安排情况
2019年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出14494475元,比2018年增加807330元,增加5.9%,主要原因:人员增加。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本单位对2019年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理,并对重点项目支出开展了绩效目标管理,共编制重点绩效目标2个,涉及财政资金5363200元。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出等支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
六、机关运行经费:机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。