平昌县文化广播电视和旅游局2021年度部门决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
平昌县文广旅局主要担负全县文化、旅游、艺术、文物、广播、电视事业发展的职责。近年来主要从事广播“村村响”、电视“户户通”、村文化室设备设施配送等文化惠民工程的建设,常年开展送文化下乡文化惠民项目的实施,“三馆一站”免费开放,文物保护修缮,文艺精品创作,文化活动开展,文化植入,文化创意,文旅融合,文化市场监管及旅游公共服务建设等相关工作。
(二)2021年重点工作完成情况
(1)加强党建引领,提高队伍素质
加强理论学习,6次开展党组理论中心组学习,开展党史演讲比赛、知识竞赛、课题研究等学习教育活动15次,不断提高党员干部理论修养和政治水平。持续加强党风廉政建设,集中开展警示学习教育活动4次,3次专题研究意识形态工作,定期开展谈心谈话,提高干部职工拒腐防变能力。加强党员培养,吸纳入党积极分子3人,1人进入预备党员行列,如期转正党员1名。认真落实党员干部“一岗双责”,坚持民主集中制和“三重一大”末位表态制,及时召开换届选举、党史学习、政治巡查整改专题民主生活会,整个文旅行业风清气正。
(2)补齐短板弱项,提升景区品质
扎实开展“A级旅游景区品质提升年”行动,严格落实景区局班子成员挂联机制,定责督导。依据A级旅游景区标准,排查问题短板,细化责任清单,编制整改方案,对标补短。7次开展景区管理流动现场会,逐一对景区号脉问诊,发现问题45个,提出整改措施15条,汇同目标绩效中心定期督查,发出督办通知8个,强力推动景区品质提升工作。专题研究景区管理体制改革和人员配备,招考讲解员12名,充实管理队伍。开展景区管理人员、导游讲解员、涉旅从业人员专题培训3批次200余人次,培养管理“明白人”,提升旅游景区管理水平和服务质量。
(3)推进项目建设,强化资金管理
完成《平昌县“十四五”文化发展和文旅融合规划》编制。包装储备南天门传统农耕体验基地、小角楼白酒工业园酒旅融合发展等11个文旅项目,培育规上企业2家、巴山民宿2家。白衣永延乾钱庄博物馆开馆、永康书院对外开放、巴灵台锦绣坊开街、南天门萌宠动物园开园、平昌县佛头山欢乐大世界实现竣工并正常营运。全面完成8个村史馆(墙)建设任务。招商引进东城森林旅游休闲康养产业基地建设和赵玄湾旅游综合体2个项目落地。积极向上争取政策,争取到刘伯坚纪念碑修缮、省文化和旅游融合示范项目、“翻山铰子”传承项目等项目资金930万元。
(4)做实品牌创建,提升竞争实力
成功创建一批文旅品牌,大石童话小镇成功创建为国家AAAA级旅游景区。白衣古镇被评为“2020四川最受网民喜爱的网红打卡地”。刘伯坚纪念馆、平昌县英烈园被省教育厅评为四川省红色教育研学实践基地。三十二梁景区被省农业厅公布为省级农业主题公园。龙尾村入选四川乡村旅游重点村。5款产品荣获市级天府旅游名品,江口青鳙豆花鱼被评为天府旅游美食,全域旅游示范区现场通过“答辩会”,我县成功入选天府旅游名县候选县。
(5)持续旅游营销,扩大品牌影响
签订“永康市—平昌县文旅协作框架协议”,搭建营销合作平台。参加2021年陕甘川宁毗邻地区文化旅游博览会和第八届四川国际旅游交易博览会,直播宣传营销平昌旅游。参加第九届巴人文化艺术节系列活动,现场推介平昌文旅。举办三十二梁巴中云顶茶旅文化节、白衣古镇灯会等大型茶旅文化节会10余次,发布微信、微博、微官网快讯消息200余条,持续扩大“田园风光•水乡平昌”影响力和美誉度。
(6)加强文艺创作,推进文化繁荣
创作独幕剧《家书》,提升打造舞蹈《就爱那片田》等文艺作品。完成创作《守护》等10余首音乐作品和《同一个舞台》等20余幅美术书法作品。积极参加文化交流活动。加强非遗保护传承,完成第一批四川省非物质文化遗产保护传承基地申报工作,骆金华被四川省文旅厅公布为《翻山铰子》第七批省级非遗代表性传承人。建立“江口醇酒传统酿造技艺传习基地”、“小角楼酒传统酿造技艺”和“翻山铰子”在百度“宝藏四川”专栏进行宣传推广。加强文物保护利用,全年新发现有价值文物12处。编制《四川省平昌县刘伯坚故居修缮及展示利用工程设计方案》和《平昌县莲花嘴红四方面军总医院第五分医院旧址修缮工程设计方案》,并通过专家评审。积极争取文保单位地质灾害补助资金,完成粉壁街红军石刻标语文物修缮工作。
(7)抓好民生实事,提升服务水平。
有序推进“广播电视运行维护”民生实事工程,应急广播体系建设组网400余个,延伸补点80余个。放映农村公益电影2500余场次。创作6件网络视听节目,2件获得省级奖励。推动乡村文化振兴“百千万”工程,打造市级样板镇1个,市级样板村8个,县级样板镇2个,县级样板村28个。深入推进厕所革命,新建旅游厕所2座,改(扩)建3座。“四馆一站”常年免费开放,送文化下乡50余场,丰富群众文化娱乐活动,县文化馆被评为全国一级文化馆。成功申报为2021—2023年度四川省民间文化艺术之乡和中国民间文化艺术之乡。在第三届巴山工匠杯职工职业技能大赛上我县多位选手获得佳绩和殊荣。刘伯坚纪念馆志愿讲解队伍入选四川省公共服务“四个一批”“优秀团队”。
(8)紧盯行业监管,营造良好环境
建立健全文旅市场行业管理机制,全面实行网格化管理。持续开展文化旅游领域乱象整治工作,常态化推进扫黑除恶。认真抓好各文旅市场主体重大节假日、重要时段、大型文旅活动的秩序管控和值班值守工作。今年以来开展景区综合执法检查和节前安全检查20余次。积极开展双随机、一公开、校园周边环境整治等专项执法检查,组织出动执法检查人员900余人次,检查歌舞娱乐场所、网吧等文旅市场800余家次,立案查处网吧1家次,旅行社1家次,娱乐场所1家次。进一步提升了文化和旅游市场管理质量,确保了文旅市场有序、安全运行。
二、机构设置
平昌县文广旅局下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。
纳入平昌县文广旅局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.平昌县文化馆
2.平昌县图书馆
3.平昌县文物局
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各4656.68万元。与2020年相比,收、支总计各增加966.3万元,增长26.18%。主要变动原因是2021年文化旅游事业蓬勃发展,上级财政对文旅事业的资金投入增加。
图1:收、支决算总计变动情况图
2021年本年收入合计4656.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4436.68万元,占95.28%;政府性基金预算财政拨款收入220万元,占4.72%。
图2:收入决算结构图
2021年本年支出合计4656.68万元,其中:基本支出1814.94万元,占38.97%;项目支出2841.74万元,占61.03%。
图3:支出决算结构图
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4436.68万元,占本年支出合计的95.28%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加759.3万元,增长20.65%。主要变动原因是2021年文化旅游事业蓬勃发展,上级项目投入增加,文旅项目收支随之增加。
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4436.68万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出4088.48万元,占92.15%;社会保障和就业(类)支出139.25万元,占3.14%;卫生健康支出97.45万元,占2.20%;农林水(类)支出11.2万元,占0.25%;住房保障(类)支出100.3万元,占2.26%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为4436.68万元,完成预算100%。其中:
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):支出决算为657.91万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):支出决算为249.23万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):支出决算为8万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算为304.4万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):支出决算为8万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):支出决算为46.54万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为334.7万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):支出决算为233.8万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。
9.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):支出决算为244.67万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)行政运行(项):支出决算为20.23万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。
11.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):支出决算为105.96万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。
12.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算为1875.04万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为133.73万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。
14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为5.52万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为30.6万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为57.2万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为9.66万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。
18.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为11.2万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。
19.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):支出决算为100.3万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1814.94万元,其中:
人员经费1478.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。
公用经费286.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.32万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是无预算外“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8万元,占77.52%;公务接待费支出决算2.32万元,占22.48%。具体情况如下:
图7:“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年比较无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相比无变化。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:执法执勤用车1辆。
公务用车运行维护费支出8万元。主要用于文化执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.32万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.08万元,下降3.33%。主要原因是单位认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,减少公务接待开支。其中:
国内公务接待支出2.32万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次,360人次(不包括陪同人员),共计支出2.32万元,具体内容包括:省、市、县及乡镇各部门工作对接接待2.32万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出220万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年,平昌县文广旅局机关运行经费支出286.64万元,比2020年减少14.75万元,下降4.89%。主要原因是单位认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,减少机关运行系列支出。
(二)政府采购支出情况
2021年,平昌县文广旅局政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,平昌县文广旅局共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是用于用于文化执法。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对XXX项目(项目名称)等XX个项目开展了预算事前绩效评估,对XX个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取XX个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对XX个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年XX部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:指平昌县文广旅系统从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆专项业务发生的支出。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映各项文化活动开展中发生的支出。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映文艺精品的创建及文化艺术保护传承等支出。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):反映文旅营销方面支出。
9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):反映旅游集散中心日常运行等方面的支出。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
11.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。
12.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映博物馆方面支出。
13.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):反映除广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站等以外的广播电视等支出。
14.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映其他与文化、旅游、体育、传媒相关的支出。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关在职职工养老保险缴费支出。
16.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他在社会保障与就业方面的支出。
17.农林水(类)扶贫支出(款)其他扶贫支出(项):反映用于农村文化、广播、影视扶贫开发等方面的支出
18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
附件
附件1
2021年平昌县文化广播电视和旅游局部门整体绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
平昌县文化广播电视和旅游局(简称平昌县文广旅局),为县人民政府组成部门,局机关设12个内设机构,分别为分别为局办公室、政策法规股、文化艺术股、公共服务股、广播电视股、资源开发股、产业发展股、市场管理股、财务股、人事股、执法大队、党建办。共有直属单位3个:平昌县文物局、平昌县文化馆、平昌县图书馆。
(二)机构职能
平昌县文化广播电视和旅游局(简称平昌县文广旅局),为县人民政府组成部门,主管全县文化、旅游、艺术、文物、广播、电视工作及承办县政府交办的其他事项。
(三)人员概况
平昌县文广旅局是参照公务员管理单位,本系统年末编制159人,实有在编128人,退休人员121人,抚育抚养人员7人。其中:局机关编制72人,实有在编54人,退休人员82人,抚育抚养人员5人;文化馆编制43人,实有在编38人,退休人员32人,抚育抚养人员2人;文物局编制9人,实有在编9人,退休人员6人;图书馆编制35人,实有在编32人,退休人员1人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2021年文广旅系统财政资金收入共4656.68万元,其中:局机关3406.06万元、图书馆328.8万元、文化馆664.4万元、文物局257.42万元。
(二)部门财政资金支出情况
2021年文广旅系统财政资金支出共4656.68万元,其中:局机关3406.06万元、图书馆328.8万元、文化馆664.4万元、文物局257.42万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算项目绩效管理
县文广旅局认真落实科学监管理念,严格按照预算要求管理和 使用资金,确保了财政资金专款专用,切实提高了资金使用 效益。在具体工作中,加强财政资金支出管理,严格执行各项财务制度规定,切实抓好经费保障、行政执法和财会管理等工作。年初认真编制我局整体绩效目标,按上级专项计划编制项目绩效目标。对需要县级财政配套经费的项目分期预算。
(二)结果应用情况
2021年文化广播电视和旅游工作,在县委、县政府的坚强领导和上级主管部门的关怀指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照县委、县政府的总体部署,扎实开展文艺创作和演出、旅游营销及创建等工作,按时序进度高效完成了县委、县政府及上级主管部门下达的各项目标任务。
(三)自评质量
包括评价部门整体支出自评准确情况。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
总体来说,县文广旅局2021年部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开,都严格按相关制度要求进行,全年收支平衡。有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,个别项目还超额完成,取得了较大的经济效益和社会效益,得到了政府部门和社会公众的认可。
(二)存在问题
由于基层公共文化服务、旅游发展和大型演出任务要求高,县级财力薄弱,即使统筹整合文化广电行业项目资金打捆使用,依然存在资金严重不足的问题。
(三)改进建议
建议各级政府及财政加大对公共文化工作的支持力度,在参照历年实际开支情况和审定当年申报预算需求的基础上,足额安排财政预算,满足公共文化与旅游事业发展需要。
附件2
2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本
(主管部门自评)
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
2.项目立项、资金申报的依据。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4.资金分配的原则及考虑因素。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。
2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
(三)项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。
(一)项目组织架构及实施流程。
(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,资金结余情况,违规记录等,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。
(二)项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
(二)存在的问题。
结合自评情况,分析存在的问题及原因。
(三)相关建议。
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
附表: (注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表) 2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 (万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中: 财政拨款 |
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其中: 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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